就我现在的公司2017年6月到2018年6月的房租费用已经在2017年的时候支付了,但发票没有进来,要2018年1月才能开发票,我当时做账的时候是借:预付账款 贷:银行存款,因为发票未到我没有做摊销现在年底了我想在12月的时候把房租费用入进2017年的费用里面,该怎么做分录好呢
장 신 영
于2018-01-03 13:11 发布 596次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
一、付款时计入预付账款,收到发票计入长期待摊费用,按月摊销租赁费用
2020-04-06 09:14:52
你好 ; 是的。 就这样挂 分录的
2021-11-01 12:39:12
你好,17年的费用,只能入17年的,1月来发票就可以了。
2018-01-03 13:47:22
您好
借:管理费用
贷:预付账款
2019-04-12 11:04:31
借:管理费用/营业成本(看你公司怎么分摊房租)
贷:预付账款
2019-04-12 10:24:14
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