账务处理:问题一:6月收到预收租金未开票 增值税必须确认收入 借:银行存款1522870.33 贷:预收账款1397128.74 应交税费-应交增值税125741.59 问题二:7-9月每月确认收入 租金票暂时未开 借:其他业务收入 贷:预收账款 对吗
心灵美的柠檬
于2023-07-04 11:32 发布 261次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
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同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
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