老师您好,我公司是房地产开发企业,收到预收款时,我司是借:应交税费—预交增值税,贷:银行存款,当月结转 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 现在结转收入了,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销)
平淡人生
于2020-01-11 15:36 发布 1061次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-11 15:43
是的,是这样账务处理的
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您好,应交税费应交增值税就对了
2020-07-09 15:29:06
是的,是这样账务处理的
2020-01-11 15:43:30
你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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平淡人生 追问
2020-01-11 15:56
辜老师 解答
2020-01-11 16:00