送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-07-05 17:44

同学您好,不要的,
暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:库存商品,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款

小鱼儿 追问

2023-07-05 18:36

那么这个月结转成本怎么做账呢?结转成本的金额应该是不含税金额吧?

易 老师 解答

2023-07-05 18:37

同学您好,学员您好,是的,对的转成本的金额应该是不含税金额    

小鱼儿 追问

2023-07-05 18:45

4:合并分录应该是,借:应收账款(CIF金额) 贷:第一行主营业务收入(FOB金额),第二行其他应付款-运保费(I和F)。您看我理解的对吗

易 老师 解答

2023-07-05 18:50

同学您好,是的没错, 是这样的    

小鱼儿 追问

2023-07-05 20:07

暂估的借库存商品,请问是含税金额吗?还是不含税金额?虽然发票还没开过来,但是根据合同,含税还是不含税的金额都可以精确算出来,就是不知道填哪个

易 老师 解答

2023-07-05 22:26

同学您好,暂估与税没关系,税是发票确认的,也请不要随意催,催一次,我们要免费 答5个题才能重新计任务    

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