送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-04 08:48

你好,是之前认缴没有实际出资挂账其他应收款吗

梓垚 追问

2018-01-04 08:51

对,是的,其他应收款余额太多,想调到其他应付款

邹老师 解答

2018-01-04 08:52

你好,如果是认缴没有实际缴纳,就需要把之前分录冲销,而不是调整到其他应付款的

梓垚 追问

2018-01-04 08:54

好的,谢谢

邹老师 解答

2018-01-04 08:54

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好,是之前认缴没有实际出资挂账其他应收款吗
2018-01-04 08:48:05
1,是的 2,借;其他应收款 贷;其他应付款 如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
您好,您的调整分录是正确的
2019-02-22 16:23:12
你好,不需要调整的。本身我们的账中也是多付的,所以会出现负数余额,
2020-01-13 14:46:48
借其他应付款a、贷其他应收款A5万。
2023-08-19 17:29:37
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