老师,请问我在1月份付了半年的方租时,借:其他应收 贷: 银行存款; 从2月份开始做了摊销,借 :管理/制造费用 贷:其他应收; 现在收到发票了应该怎么做凭证呢
k1
于2023-07-08 17:47 发布 372次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
把发票贴在1月的凭证后边就是
2023-07-08 17:48:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以先计入原材料科目核算,之后领用计入存放架的成本
2015-12-08 18:52:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以先计入原材料科目核算,之后领用计入存放架的成本
2015-12-08 18:52:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个月就可以摊销的
2019-11-28 16:19:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应付账款,贷:制造费用
2017-02-26 09:32:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息