我公司是认缴制的,原来的会计做的实收资本分录是 借:其他应收款-认缴资本 贷:实收资本-XXX ,平时的开销都是股东现金注入,都是挂借款科目其他应付款-XXX,那我要什么把这个借款转成实收资本,我的分录应该什么做?
冰百合
于2018-01-05 11:18 发布 2238次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-05 11:20
您好,不用把其他应付款-XXX做实收资本了,直接冲减其他应收款-认缴资本就行,借;其他应付款-XXX,贷;其他应收款-认缴资本。
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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冰百合 追问
2018-01-05 11:45
王雁鸣老师 解答
2018-01-05 11:50