给客户来出去的发票比对账金额多了2千多一点,以后跟这个客户不会合作了,多出去的金额要怎么平账,多开的发票也不能退回来
A.Little bear
于2018-01-05 14:54 发布 861次浏览
- 送心意
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学员,你好,做坏账处理。
2018-01-05 15:30:43
借;银行存款 57560 贷;主营业务收入 应交税费 其他应付款 (57560-55000)
2016-12-27 21:08:56
冲红这个发票是按之前税率开红字,正确那个蓝字发票也是按之前税率开,金额按实际开就可以
2019-05-17 10:38:09
那你之前多收的找个11855怎么做账的?这次扣出来你直接冲销就行。
这个直接减出来就行的
2019-10-10 11:15:32
您好!你说的和分析的都不错,这个需要你跟对方沟通下,拿回发票冲红,开具新的正确的发票给对方。
2018-08-17 13:46:21
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