送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-05 15:10

你好,正确做法先把八月的这笔分录红字冲销,然后凭发票再做正确的

吴月柳 解答

2018-01-05 15:13

老师,他在10月份来票,没冲销,然后又多入了成本,票对方还开错了;退回去给对方重开,结果对方1月份才把票开出来,还跨年了,这样要怎么办呢

吴月柳 解答

2018-01-05 15:17

跨年的可以直接放在以前做的凭证里,多入了现在调会影响报表,建议直接汇算清缴时调

吴月柳 解答

2018-01-05 15:26

那我直接把后来开的发票直接附在10月份,然后12月做一笔红字冲销冲8月的分录,这样可以不

吴月柳 解答

2018-01-05 15:26

可以

吴月柳 解答

2018-01-05 15:42

@吴老师:老师,发票日期是1月份的,凭证是10月的,这样会有什么冲突不

吴月柳 解答

2018-01-05 15:43

没关系,汇算清缴前取得发票可以直接附上去。相当于已经发生了费用入账后才开票

吴月柳 解答

2018-01-05 15:48

@吴老师:好的,谢谢老师!

吴月柳 解答

2018-01-05 15:51

不客气

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相关问题讨论
你好,正确做法先把八月的这笔分录红字冲销,然后凭发票再做正确的
2018-01-05 15:10:28
你好,不建议的,因为这个是不符合时间线的 而且你汇算清缴的时候,金额都是一致的,没有必要这样操作啊
2021-10-25 14:27:11
你好,8月份9月份7月份你可以暂估,然后发票到了之后,红冲之前暂估的在做发票的,不能把发票提前贴到前面的凭证。
2023-10-04 10:29:34
与库房商量如何处理,库房当时是否办理入库的手续,并记账,这个决定你如何处理
2017-11-28 11:35:53
没事,直接附在后面就行
2019-11-18 12:12:01
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