送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-05 16:00

您好!借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。

留恋花开 追问

2018-01-05 16:11

老师可以记成预付吗?

宋生老师 解答

2018-01-05 16:12

您好!可以的。可以贷方预付。

留恋花开 追问

2018-01-05 16:17

老师什么情况下记应付和预付?

留恋花开 追问

2018-01-05 16:27

老师 ,现在预付账款在贷方挂了387000,这个需要冲账吗?应该不需要吧

宋生老师 解答

2018-01-05 16:57

您好!如果你先给钱对方,就先计入预付。 
如果对方先给货给你,计入应付。

留恋花开 追问

2018-01-06 22:10

老师是这样的,开的这30万发票我们不需要付钱的,怎么做账务处理?

宋生老师 解答

2018-01-07 08:49

您好!你这个相当于应付了,你付钱的时候冲

留恋花开 追问

2018-01-07 11:12

老师咱们不付钱啊,对方也不用我们付钱,这样的分录该怎么做好?

上传图片  
相关问题讨论
您好!借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。
2018-01-05 16:00:29
借;主营业务成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-01-06 21:29:16
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-13 22:01:39
你好 借;主营业务成本 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目
2019-01-14 14:13:38
借*管理费用等 应交税费-增值税-进项税额 贷*银行存款等
2022-10-27 23:01:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...