送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-05 19:51

您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。

阿丹 追问

2018-01-05 20:01

本月:借 制造费用 100 
            贷 应付账款—供电局 100 
        借  应付账款—供电局 117 
             贷  银行存款 117 
那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐

王雁鸣老师 解答

2018-01-05 20:04

您好,下月来了发票,先冲借;制造费用,负数100,贷:应付账款-供电局,负数100。再根据发票,借:制造费用,100,应交税费-应交增值税-进项,17,贷;应付账款-供电局,117。

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您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
2018-01-05 19:51:40
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公司赠与100积分,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录: 借:销售费用 贷:其他应付款--100积分 (2)客户购物使用代金券时,会计分录: 借:其他应付款--100积分 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额)
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2019-09-02 09:14:14
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