送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-05 19:51

您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。

阿丹 追问

2018-01-05 20:01

本月:借 制造费用 100 
            贷 应付账款—供电局 100 
        借  应付账款—供电局 117 
             贷  银行存款 117 
那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐

王雁鸣老师 解答

2018-01-05 20:04

您好,下月来了发票,先冲借;制造费用,负数100,贷:应付账款-供电局,负数100。再根据发票,借:制造费用,100,应交税费-应交增值税-进项,17,贷;应付账款-供电局,117。

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相关问题讨论
您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
2018-01-05 19:51:40
借应交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入。
2020-06-17 16:54:32
你好,可以先这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2020-04-18 09:37:09
进项税额转出  借成本费用 贷进项税额转出
2017-12-06 15:06:35
你好,是的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-05 14:29:39
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