APP下载
阿丹
于2018-01-05 19:43 发布 2390次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-05 19:51
您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
阿丹 追问
2018-01-05 20:01
本月:借 制造费用 100 贷 应付账款—供电局 100 借 应付账款—供电局 117 贷 银行存款 117 那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐
王雁鸣老师 解答
2018-01-05 20:04
您好,下月来了发票,先冲借;制造费用,负数100,贷:应付账款-供电局,负数100。再根据发票,借:制造费用,100,应交税费-应交增值税-进项,17,贷;应付账款-供电局,117。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 103445 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
阿丹 追问
2018-01-05 20:01
王雁鸣老师 解答
2018-01-05 20:04