- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-05 19:51
您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
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您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
2018-01-05 19:51:40

借应交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入。
2020-06-17 16:54:32

同学,你好
你要给保险公司开发票吗?
2021-04-29 11:08:04

公司赠与100积分,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录:
借:销售费用
贷:其他应付款--100积分
(2)客户购物使用代金券时,会计分录:
借:其他应付款--100积分
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税(销项税额)
2020-03-05 18:04:35

你好,收到的发票有10000,但是实际收到的货只有5000,你是开具发票,还是收到发票?
2019-09-02 09:14:14
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阿丹 追问
2018-01-05 20:01
王雁鸣老师 解答
2018-01-05 20:04