老师公司之前八月份购入水泥16000元当月走账但当时没有对方开的增值税专用发票没有抵扣,在今年12月份再次购入4000元水泥 对方公司在12月份直接给开了2万元增值税专票,这样后面应该怎样走账做分录?
加菲猫
于2018-01-05 22:34 发布 800次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-05 22:39
您好,全额红冲原来的16000元的分录,现在根据发票,借;库存商品等科目,专用发票的价款,应交税费-应交增值税-进项,专用发票上的税额,贷;现金或者银行存款,4000元,相关科目,16000元。
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您好,全额红冲原来的16000元的分录,现在根据发票,借;库存商品等科目,专用发票的价款,应交税费-应交增值税-进项,专用发票上的税额,贷;现金或者银行存款,4000元,相关科目,16000元。
2018-01-05 22:39:43

可以的,现金付也可以的
2019-10-24 15:11:50

可以 填写报表留抵
2019-01-08 16:29:31

付款做借应付账款 贷银行,这个到的货物做借库存商品12000,没有到做在途物资18000 贷应付账款,
2020-07-02 11:09:32

你好,如果开具的是13%的发票需要调整,调整后的金额=31279/(1+16%)×(1+13%)
2019-04-30 18:20:02
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