请问6月发现上年有30多万成本票供应商把我司的税号尾号少开了一个,6月供应商红冲了上年开错的并开了正确的发票给我们,那去年这3O多万现在要去汇算清缴调增吗?
迅速的大山
于2023-07-14 08:31 发布 275次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好 汇算填写在 :填写在纳税调整项目明细表其他栏次
2020-04-17 14:27:20
你好!不需要。因为你后来又拿了同样的金额发票
2023-07-14 08:32:08
你好,没有发票不可以的。你的成本没有发票不可以。
2022-04-13 12:59:25
您好
可以今年先暂估成本入账 明年取得发票后冲销暂估 所得税汇算清缴的时候可以扣除
2019-12-31 13:04:47
1.不能,一看就是假的
2.是的,年报一般需要在5.31日之前报完的,但是最好是4月底之前完成,先报第四季度的
2020-03-26 08:58:41
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