- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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您好,麻烦参考以下分录处理,谢谢。
比如销售市场价是1000元,收款500元,赠送500元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品。
2019-04-15 17:42:17
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借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-10-22 20:22:01
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作为会计核算,是需要根据发生的每一笔业务,分别做相关的会计分录。
2019-10-16 13:54:33
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你好,是实现了销售一部分是别人的,还是先销售了,然后按销售款的一定比例给到对方作为提成?
2018-09-03 10:46:11
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你好,借:现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,与正常商品分录一样
2018-01-06 11:06:01
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