16年公司买了一笔设备1560000元,付了1460000,还剩下100000未付,但是财务不知道,她是按照当时开的1460000的发票入账的,对于剩下未付的100000并未做账,17年12月份公司账户付了剩下100000这笔款,还未收到对方公司的发票,这要如何入账?
莫离。
于2018-01-06 16:53 发布 677次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你可以另外单独来把这个10万当另一个固定资产算了。
借预付账款 贷银行存款。收到发票后再开始折旧。
2018-01-06 16:57:07
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把银行回单复印,把发票复印。付钱的那个公司做应收,借:应收账款 ,财务费用 贷:银行存款 。 另一家公司做应付, 借 :财务费用 贷:应付账款
2018-05-18 11:22:23
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同学你好,向老板汇报,要求还回。超过一年,视为分红,要交个税了。
2022-04-23 06:08:33
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你们借的别人的钱,这个是短期的还是长期的
2020-06-11 11:20:44
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如果给你开发票了只能按正常业务来做 收到财的发票 借原材料 贷应付账款 领用蔬菜借成本费用类贷原材料 付款借应付款账款 贷银行等
但是这个虚开票如果税务查出来肯定是问题
一个单位买10万的蔬菜不太现实吧
2015-11-09 15:56:10
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