24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

小规增值税及附加税申报表中:(一)应征增值税不含税 销售额(3%征收率)。是填写不开票收入吗
答: 不完全是的,这个部分主要是填写适用3%征收率的销售额,这通常包括小规模纳税人的销售收入。不开票收入也应该包含在内,但并不是全部。你需要根据你的实际销售情况来填写。
老师您好,我准备填写第一季度增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用),不含税收入是900万,是不是只能在一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)这里填写。
答: 您好,您是按照1%的税点来交税的,你得把那2%的减免税额填在减免税申报表里,还要填在主表的应纳税额减征额那里。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人增值税申报表中应征增值税不含税销售额(3%征收率)这一项中的数值是填哪个?举个列子,账是1%记的,数值1392837.3,那么申报表中应征增值税不含税销售额(3%征收率),应该是多少?
答: 就是填列你1%税率对应的收入金额,减免的2%税额填列到减免税明细表的

