老师,我们公司租房子给员工做宿舍,当时付款时:因为没有取得发票所以写的分录是: 借:预付账款——房东个人 贷:银行存款 现在房东已经把发票开给我们了,我是不是需要在写一个分录: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:预付账款——房东个人 这个分录对吗?
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于2023-07-20 09:54 发布 262次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2023-07-20 09:56
您好,这是给员工租的房子的话,你这样写分录是没有问题的。
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您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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2023-07-20 09:58
李霞老师 解答
2023-07-20 09:59