送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-08 13:36

你好,上个月你已经做了减免分录,现在要把上月分录红字冲销,然后做:借:应交税费-减免税款230  贷:管理费用230

上传图片  
相关问题讨论
你好,上个月你已经做了减免分录,现在要把上月分录红字冲销,然后做:借:应交税费-减免税款230 贷:管理费用230
2018-01-08 13:36:51
不用做分录的,抵减即可
2018-01-07 13:05:23
您好,直接结转处理就行,借;应交税费-未交增值税,237.13,贷;应交税费-应交增值税(减免税)237.13。剩余的没抵掉的减免税不结转就行了。
2018-01-07 19:39:00
老师不好意思在问下, 是不是我1月购买金税盘2月抵减增值税,在结转损益做: 借 应交税费-减免税款480 贷管理费用480 在结转损益:借本年利润 贷管理费用 这样损益就结不平 所以要做 借:应交税费-应交增值税-减免税款480 借 管理费用480红字 结转损益 借本年利润-480 贷 管理费用红字480
2018-03-15 16:17:50
你好,是的,是这样处理的
2018-03-15 11:39:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...