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施施而行
于2018-01-08 15:01 发布 1448次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-08 15:03
你好,是应税服务
施施而行 追问
2018-01-08 15:06
那为何会有老师说是劳务?邹老师您是结合营业执照和发票看的吗
邹老师 解答
你好,发票是装饰工程,属于服务 劳务是指增值税的加工,修理修配劳务才是填写劳务的
2018-01-08 15:08
好的,那我以后装饰的都是申报应税服务吧?
2018-01-08 15:14
你好,是的,而不是应税劳务的
2018-01-08 15:29
老师,这两个表需要怎么填写?
2018-01-08 15:30
你好,你单位工程有外包吗? 文化事业建设费根据你实现的广告费,娱乐收入填写的
2018-01-08 15:39
没有,上年度就只有上面发票的那一笔业务,其余的也没有销项了
2018-01-08 15:51
你好,没有文化事业建设费就按0申报
2018-01-08 15:55
老师,那地税附加税这红色字体是怎么理解??
你好,是不是你当期已经申报了
2018-01-08 15:58
我地税只是已经申报了个税,其它都还没有申报。但是我今天申报了国税的10-12增值税,所以想着地税附加税也是要进行申报就点进了
2018-01-08 15:59
你好,附加税减免了你 计税依据填写0就是了
2018-01-08 16:02
那底下没有红色覆盖的城建税也是一样吗?
2018-01-08 16:03
你好,城建税是需要缴纳,没有减免的
2018-01-08 16:07
可是我点申报进去,里面就是刚刚那张表格,我怎么报呢,上面红色的填0城建税也是0,填8737.86,上面红色的也是8736.14
2018-01-08 16:13
你好,前面两行按0作为计税依据,城建税按 8737.86填写
2018-01-08 16:31
好的,谢谢老师,我已经申报了
2018-01-08 16:32
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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