送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-08 15:03

你好,是应税服务

施施而行 追问

2018-01-08 15:06

那为何会有老师说是劳务?邹老师您是结合营业执照和发票看的吗

邹老师 解答

2018-01-08 15:06

你好,发票是装饰工程,属于服务 
劳务是指增值税的加工,修理修配劳务才是填写劳务的

施施而行 追问

2018-01-08 15:08

好的,那我以后装饰的都是申报应税服务吧?

邹老师 解答

2018-01-08 15:14

你好,是的,而不是应税劳务的

施施而行 追问

2018-01-08 15:29

老师,这两个表需要怎么填写?

邹老师 解答

2018-01-08 15:30

你好,你单位工程有外包吗? 
文化事业建设费根据你实现的广告费,娱乐收入填写的

施施而行 追问

2018-01-08 15:39

没有,上年度就只有上面发票的那一笔业务,其余的也没有销项了

邹老师 解答

2018-01-08 15:51

你好,没有文化事业建设费就按0申报

施施而行 追问

2018-01-08 15:55

老师,那地税附加税这红色字体是怎么理解??

邹老师 解答

2018-01-08 15:55

你好,是不是你当期已经申报了

施施而行 追问

2018-01-08 15:58

我地税只是已经申报了个税,其它都还没有申报。但是我今天申报了国税的10-12增值税,所以想着地税附加税也是要进行申报就点进了

邹老师 解答

2018-01-08 15:59

你好,附加税减免了你 计税依据填写0就是了

施施而行 追问

2018-01-08 16:02

那底下没有红色覆盖的城建税也是一样吗?

邹老师 解答

2018-01-08 16:03

你好,城建税是需要缴纳,没有减免的

施施而行 追问

2018-01-08 16:07

可是我点申报进去,里面就是刚刚那张表格,我怎么报呢,上面红色的填0城建税也是0,填8737.86,上面红色的也是8736.14

邹老师 解答

2018-01-08 16:13

你好,前面两行按0作为计税依据,城建税按 8737.86填写

施施而行 追问

2018-01-08 16:31

好的,谢谢老师,我已经申报了

邹老师 解答

2018-01-08 16:32

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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