老师,你好!本月国税申报错误,误把CNF出口运费金额作为不开票项目在增值税纳税申报表一里申报了,税盘清卡清不了了,请问怎么办? 1:我需要带着金税盘去税务大厅现场处理,那么如果我改报表的话,我的免提退税是不是需要从新申报?我需要做哪些更正? 2:运保拥没有开红字发票,直接在出口退税软件里冲减收入的,我在增值税报表里不开票项目体现负数,会不会影响我本期的退税? 3:这样操作是不是重复冲减运费了?会造成哪些损失!
不忘初心
于2015-11-12 11:00 发布 1014次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息