送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-01-08 20:17

对,建账要按上年12月份的期末数据建账

方亮老师 解答

2018-01-08 20:18

得以这个会计报给税务局的上年12月份报表上的余额为准。必须跟税务局上报表的余额一致。

棋^ε^霁 追问

2018-01-08 22:54

谢谢老师,再咨询一下您,正是因为之前没建过账,公司还有14年~16年的报税发票及一些费用发票,没入账,现在还能入到2017年吗?这种跨年度的发票允许入账吗?还是我就直接可以按照前任会计报给税务局12月份的报表余额作为我1月份的起初余额建账,不用管之前年度的发票了

方亮老师 解答

2018-01-08 23:04

您需要按照申报的情况把费用发票做到相关的年度,不是全部做到17年。

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