请问我们小规模公司,第一季度开的免税的,第二季度发现冲红又开了1%税率的发票,第一季度享受减免税 第二季度营业额不享受减免,但因为有第一季度的红字冲减,收入正常,但税额又交上了。现在造成我财务报表和增值税申报表营业收入不一致。请问老师们这种情况应该怎么处理?
水中的小鸟
于2023-07-27 16:14 发布 273次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19

是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)
2015-10-14 21:39:20

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
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