送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-01-09 22:51

您好,一般情况下,根据科目汇总表,把期初数据录入软件,试算平衡,结束初始化,就可以处理新的月份的账务了。但是在录入期初数据期间,可以录入新的月份的凭证的。

来自星星的你 追问

2018-01-09 23:02

现在内帐的2017年12月份还没有做,等我做完之后,建帐是2018年1月启用帐套吗??是把所有科目的2017年期末余额填到2018年的起初数吗?所有损益类填累计借方、累计贷方和本年累计损益实际发生额?是这样吗?我很慌老师是这样吗?

来自星星的你 追问

2018-01-09 23:02

现在内帐的2017年12月份还没有做,等我做完之后,建帐是2018年1月启用帐套吗??是把所有科目的2017年期末余额填到2018年的起初数吗?所有损益类填累计借方、累计贷方和本年累计损益实际发生额?是这样吗?我很慌老师是这样吗?

老王老师 解答

2018-01-09 23:06

您好,是的,是的。所有损益类不需要填写借贷方发生额了。不是的,损益类科目2017年底就都结转到本年利润科目了,不需要记入2018年的账里的。没事的,不用慌,有什么问题来这里提问就行了。

来自星星的你 追问

2018-01-09 23:46

就是说损益类科目2017年年底结转了到本年利润中,期末无余额对吧?那我就填其他科目期末余额就可以了对吧老师

老王老师 解答

2018-01-09 23:48

您好,对的。对的。

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

来自星星的你 追问

2018-01-10 00:14

谢谢王老师

老王老师 解答

2018-01-10 00:27

您好,不客气,

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