老师请教问题 :我单位是一行政单位以前和其他单位合账的没有分户,今年2017年1月份才分户出来,财务单独核算了,起初建账时是按期初数据为0新起的账,但是5月份原单位财务把上年余的部分款转给我单位代管理账户了,但是我单位又不能做收入,请问这笔款我应做什么?如何处理?这笔款已经按正常经费支出支取完了
静儿
于2018-01-10 10:07 发布 904次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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加事业单位群
2018-01-17 14:45:25

同学你好
有具体核算的问题需要咨询吗?
2024-01-11 11:35:47

你好,你没有用财政应返还额度那个科目吗
2022-01-04 20:42:50

你好,同学。这里原则应该是一致的。
你这里都是对同样的资金范围。
2020-07-24 08:24:48

同学您好,购入固定资产,
借:固定资产
贷:银行存款
借:行政支出
贷:资金结存—货币资金
每月计提折旧,
借:业务活动费用(或单位管理费用)
贷:固定资产累计折旧
年末结转,
借:本期盈余
贷:业务活动费用(或单位管理费用)
借:非财政拨款结转
贷:行政支出
2022-04-06 22:05:37
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