- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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计入营业外支出
2018-01-10 10:33:49

同学您好,借其他应付款——工会经费贷银行存款
2021-06-05 10:17:15

用自产产品发给职工作为福利应该视同销售:
借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费
贷:主营业务收入
应交税费---增值税-销项税
同时结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2018-12-29 15:08:04

充值 借预付账款 贷银行存款 消费 借相关成本费用贷预付账款
2019-09-09 14:38:08

销售方销售是确认预收,开具不征税预付卡发票:
借:银行存款
贷:预收账款
实际消费时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金-销项税金
购买方购买卡未消费时不确认费用:
借:预付账款
贷:银行存款
实际消费时候,换开增值税发票:
借:销售费用
应交税费-进项税
贷:预付账款
2019-11-07 16:45:09
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