送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-10 12:55

是的啊           ,发放时候冲减即可

番茄 追问

2018-01-10 13:56

老师,这些都不用发放啦,我要怎么做分录

袁老师 解答

2018-01-10 14:12

冲减管理费用--工资

番茄 追问

2018-01-10 15:57

老师,是借:应付工资  贷:管理费用--工资  是吗??老师,可不可以  借:应付工资  贷:营业外收入

袁老师 解答

2018-01-10 16:01

借:应付工资 贷:管理费用--工资

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相关问题讨论
多付工资可以补提差额部分就可以。跨年借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 ,月末借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
2018-07-07 12:56:43
是的啊 ,发放时候冲减即可
2018-01-10 12:55:22
你好,不正常的,委托加工物资应当是借方余额才是的
2019-02-25 11:55:57
您好!这个要看下是什么原因导致的。
2019-11-22 11:44:18
应付工资的贷方余额就放在贷方,不用处理。应付工资的贷方余额表示尚未支付给职工的各种薪酬
2015-11-29 14:06:23
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