我前期做了暂估入库,1月收到17年12月开具的发票,但是没有认证,我需要把这些发票做进12月份的账里面吗?在年末这个特殊时点应该怎么处理?
清风起舞
于2018-01-10 17:07 发布 830次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2018-01-10 17:12
你好,要做进去的,把暂估的分录用红字冲销,按照发票金额再做一遍
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你好,要做进去的,把暂估的分录用红字冲销,按照发票金额再做一遍
2018-01-10 17:12:43

你好,如果开出来2天以上,信息都对的,可以去税局认证
2019-09-02 16:55:27

您好,一般隔二三天就可以查询到了,你明天再试一下
2020-06-05 14:40:01

你开红字信息表然后对方开负数发票
2020-07-13 18:17:20

你好,如果是集体福利,不能认证的
2017-03-02 15:24:30
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清风起舞 追问
2018-01-10 20:07
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2018-01-10 21:28