我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?

气宝
于2018-01-11 09:39 发布 718次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,对,就是这样做
2020-03-09 12:54:24
如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-01-10 08:50:04
直接支付给你老板的吗
2019-10-21 16:53:28
转你单位,你应该是通过其他应付款。
支付时抵消。
2019-10-16 16:28:27
,单位零余额账户收到其他资金借:零余额账户用款额度,贷:其他应付款
2019-09-25 11:51:30
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