送心意

玲老师

职称会计师

2023-08-08 09:36

你好。这个季度咱们才开出去的红冲发票,咱们就按照扣除红冲后的数据填写申报就可以了。

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相关问题讨论
你好。这个季度咱们才开出去的红冲发票,咱们就按照扣除红冲后的数据填写申报就可以了。
2023-08-08 09:36:52
这个是没有影响的没有
2023-12-13 20:35:32
您好 填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-04-05 11:03:49
理论上你这个月开正票48万多,红字18万多,是不需要缴纳增值税的
2019-10-17 11:28:40
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