你好老师,这是个体户我上个季度我开了张发票,但是我7月份又红冲掉了,又重新开了,上个季度我增值税按红冲前正常报的,经营所得也是和增值税一样,这个季度增值税我应该怎样报增值税和个税
余伟彬
于2023-08-08 09:25 发布 664次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好。这个季度咱们才开出去的红冲发票,咱们就按照扣除红冲后的数据填写申报就可以了。
2023-08-08 09:36:52

这个是没有影响的没有
2023-12-13 20:35:32

您好
填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29

借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-04-05 11:03:49

理论上你这个月开正票48万多,红字18万多,是不需要缴纳增值税的
2019-10-17 11:28:40
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