如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
变参变量变焦变形金刚
于2023-08-09 19:28 发布 598次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,老师看了,你写的对的
2023-08-09 19:35:27
你好;1. 按照比例来做账的成本的 ;付款做;借应付账款贷银行存款 ; 发生的时候做; 借工程施工; 进项税贷应付账款;这样走; 不是走其他应收款
2023-08-10 14:08:59
您好!进项直接在认证那个月一次性抵扣增值税,费用部分分3期摊销。
2018-07-25 14:24:27
你好!你借应交税费—应交增值税 贷工程施工
2021-06-18 17:07:04
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
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