我们公司是销售玻璃行业,是从2017年8月份成立的9月份开了一张销售玻璃的发票出来,但是当时还没有购进玻璃的票回来,也没有做暂估,现在11月份吧购进玻璃的票开回来了,现在怎么做分录没,10-11月又开了玻璃的票出去的!
sennuo
于2018-01-11 19:00 发布 1130次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-01-11 19:12
您好,分录,借:库存商品,贷;现金或者银行存款,再根据9月开具发票的成本金额,借:主营业务成本,贷:库存商品。
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您好,分录,借:库存商品,贷;现金或者银行存款,再根据9月开具发票的成本金额,借:主营业务成本,贷:库存商品。
2018-01-11 19:12:02
7-9月份暂估入库,10月份红冲暂估的,然后做发票的
2019-07-13 13:01:58
你好 这种操作会造成本期税款的多交 你们可以承担就没问题
2020-07-28 10:27:07
你好 那你们实际销售也是这样销售的 还是整体销售的
2019-11-07 11:56:12
你们进货成本价是多少?不是这个12元吗
2019-10-18 15:34:43
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