送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-01-11 21:52

您的分录错误,正确分录如下: 
1、根据销项税额与进项税额的差额,编制如下分录: 
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 
贷:应交税费-未交增值税 
2、缴纳税款: 
借:应交税费-未交增值税 
贷:银行存款

好好 追问

2018-01-11 22:15

老师年底也不需要的进项销项结平吗

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相关问题讨论
你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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