老师你好: 先给厂家打款 1000元 先预订配件200元 等用进项税时 在开专用发票 .请问 在收到货 没开票时怎么做会计分录
梅花香自苦寒来 (大智若愚)
于2018-01-12 09:45 发布 725次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-12 09:53
借;预付账款 贷;银行存款
借;库存商品 等科目 贷;应付账款——暂估
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1.生产经营用的可以抵扣
2.借xx费用,应交税费-待认证贷银存
2020-03-04 21:32:43
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借;预付账款 贷;银行存款
借;库存商品 等科目 贷;应付账款——暂估
2018-01-12 09:53:03
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借:库存商品- 全额 正数 库存商品---折扣负数 贷:应付帐款票(票面价税合计)
2015-11-29 11:54:06
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您好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-22 14:57:40
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需要做进项税额转出处理,您之前确认的是材料科目还是费用科目?
2018-07-11 14:59:59
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梅花香自苦寒来 (大智若愚) 追问
2018-01-12 09:57
邹老师 解答
2018-01-12 10:20