老师, 请问前期暂估入库后,发票回来,可是数据和金额都对不上数,该怎做?
瑶
于2018-01-12 09:55 发布 495次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-12 09:56
调整对应成本即可
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当月收货但未取得发票的,在月末暂估入库,次月初冲销;收到发票是再按发票金额入库。
2014-09-11 15:16:03
你好,先冲红暂估的分录,然后再按照发票做凭证
2019-06-25 06:34:14
是不是有些货还没到,发票提前到了
2017-10-25 20:53:04
您好,一般入库之前都是谈好价钱的,有合同的。
等发票到以后,有差距就可以调整的
2020-01-11 17:38:45
这个入库单重新写就可以,
2019-12-23 16:06:47
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瑶 追问
2018-01-12 09:57
袁老师 解答
2018-01-12 10:07