送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-12 14:06

你好!现在有发生了业务吗?发货了吗或者给钱了吗还是什么

秋子 追问

2018-01-12 14:08

和超市签订18年的销售合同,17年12月用银行存款付的款,但是现在没有发票,那么我12月份关于这笔钱,怎么做账?

秋子 追问

2018-01-12 14:11

我公司给超市供货,但是签订合同我们要给对方钱。

宋生老师 解答

2018-01-12 14:13

你好!你先借预付账款 贷银行存款算了。如果确定收不到发票,再用送货单入账

秋子 追问

2018-01-12 14:16

麻烦老师,把能收到发票和不能收到发票的分录都告诉我,谢谢!(再送货时,我们会给对方开发票,对方会给我们付款)

宋生老师 解答

2018-01-12 14:26

你好!如果开发票的时候,借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款。 
如果收不到的话,也是一样,借库存商品 贷预付账款。 
但是没有发票汇算清缴要调增

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暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 发票借:库存商品,/主营业务成本(已售), 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款
2023-05-15 17:15:22
借 固定资产 应交税费(一般纳税人取得专票可以抵扣,) 贷 银行存款
2020-05-14 17:20:10
支付货款 借:预付账款 贷:银行存款 暂估入账时: 借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款账 次月初作相反的会计分录予以冲回: 借:应付账款—暂估应付款账 贷:库存商品 实际收到票时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进) 贷:应付账款
2020-01-07 13:59:48
借预付账款贷银行存款,
2019-08-16 11:21:36
可以暂估入库的,借:库存商品贷:预付账款
2017-04-10 16:35:35
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