- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

去年底是要做暂估处理的,等发票到时红冲再按发票金额重新做账。
2018-01-12 14:13:51

你好,计入预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
2018-08-29 14:56:16

同学好,需要按实际售出的商品开具发票,避免产生税务风险,
2020-03-17 11:31:00

学员你好,计入发出商品
借:发出商品
贷:库存商品
2022-03-18 09:20:32

你好同学你们将这个钱转为主营业务收入,然后结转成本就好了。
2019-06-21 14:53:01
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