老师,你好!1、公司6月购进一批原材料,尚未付款。2、8月初支付6月分的材料款,是用公司自己开的支票支付的,支付未到期(一个月后到期)。请问如何做会计分录呢?
秋茴
于2023-08-16 19:41 发布 317次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-08-16 19:43
六月份借原材料贷应付账款,
八月份借应付账款贷其他货币资金。
到时候钱出去借其他货币资金贷银行存款
相关问题讨论
六月份借原材料贷应付账款,
八月份借应付账款贷其他货币资金。
到时候钱出去借其他货币资金贷银行存款
2023-08-16 19:43:23
您好
借:银行存款
贷:短期借款
借:原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付票据
借:原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
借:应付票据
贷:银行存款
借:短期借款
贷:银行存款
2019-05-26 16:01:39
借预付账款 贷银行存款
借原材料 应交税费-增-进项税
贷预付账款 银行存款
直接购进原材料为什么还有加工费?
借长期待摊费用 应交税费-增-进项税额 贷银行存款
2017-04-14 22:50:01
您好
借:原材料 200000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000
贷:银行存款 226000
借:预付账款 226000
贷:银行存款 226000
借:原材料 200000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000
贷:预付账款 226000
借:原材料 205 000
贷:应付账款-暂估应付账款 205 000
借:原材料 -205 000
贷:应付账款-暂估应付账款 -205 000
借:原材料 200000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000
贷:银行存款 226000
2021-11-11 10:07:48
(1)原材料已验收入库,款项也已支付:
应付账款:10 000
增值税专用发票:1 300
银行存款: 11 300
(2)款项已经支付,但材料尚在运输途中:
6月15日:应付账款 10 000 银行存款 11 300
6月20日:原材料 10 000 增值税专用发票 1 300
(3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业:
6月22日:原材料 10 000
6月28日:增值税专用发票 1 300
2023-03-16 11:24:18
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