我们季报的时候老师出现应补税为负数 这是什么情况呢?该怎么办呢?
W
于2018-01-12 15:33 发布 746次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-12 15:36
你好,你确定你申报的数据没有错误?
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你好,你确定你申报的数据没有错误?
2018-01-12 15:36:26
您好,如果不是开错票了,建议还是不要无故冲红,税局不查没事,查了之后被认定需开发票就麻烦了哦
2021-07-17 13:57:49
同学你好,这个9月份的票,如果是季报的话,直接按照9万元报在第一季度。4月份开的负数票,是根据你第二季度开的正数票减掉负数票上的金额的余额来报,所以这个负数票会扣在开的正数票里面哈
2022-04-18 12:44:30
1季度按这个1-3月申报就可以,4月是2季度申报这个,蓝字-红字之后去申报这个
2020-04-22 15:59:32
你好,可以开负数发票,红冲的。
2020-07-07 19:24:24
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W 追问
2018-01-12 15:55
邹老师 解答
2018-01-12 15:56