暂估购入的货,本月销售了,请问发票到了怎么处理销售结转成本的分录?
小翔咪~~
于2018-01-12 18:52 发布 776次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-12 18:53
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
发票到了不做之前结转成本的调整的,除非之前数据有误
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根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
发票到了不做之前结转成本的调整的,除非之前数据有误
2018-01-12 18:53:13
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你好!是的也是一样要红冲然后重新结转。
2018-03-29 17:19:49
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红冲暂估的成本分录 ,按发票金额记成本
2019-12-06 15:14:40
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您好,是需要结转成本的,您就根据暂估入账的金额结转
2019-03-16 09:34:05
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你好,是的,是这样的。
2020-07-08 12:18:48
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小翔咪~~ 追问
2018-01-13 09:23
邹老师 解答
2018-01-13 09:25