之前重复开了一张发票 现在冲红发票要怎么做分录?我是这么做的 把重开的那张这样做 借:应收账款 贷 主营业务收入 红冲是就这样做 借主营业务收入 负数 红字 贷 应收账款 负数 红字 这样做却出现应收账款借方还有数据
皆如愿
于2018-01-12 23:26 发布 1346次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45

第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07

借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-06-27 16:35:29

你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36

具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息