你好,我们7月的供应商的增值税专用发票开错了,但是已经扎账了,供应商给我们重开,但是要求返还发票这个怎么弄把发票从账里面取出来吗?重开后怎么做账务处理?
木心
于2023-08-21 10:09 发布 317次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-08-21 10:12
你好,对方要是一定要要求退回来,那就把发票退回去,然后用复印件进行账务处理。
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您好
请问是小规模纳税人还是一般纳税人开具的发票
2019-05-30 15:44:46
您好,您和可以和对方沟通一下,如果对方不退票,您就不用重开,他可以按照普票做账
2020-06-28 16:37:45
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
你好,把这个作废就可以,发票管理找发票作废,点开找到昨天开的,打开上方有作废,重新开就可以了
2018-12-11 08:48:19
你好,这个不属于虚开的范畴了(虚,没有的,开出来)!
2018-09-30 16:13:12
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