送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-08-21 15:46

您好,等于说,现在是纳税调增了是吧

星空 追问

2023-08-21 15:47

是的 已经纳税调增了

小锁老师 解答

2023-08-21 15:52

那这样的话,你就可以直接做做以前年度损益调整转出了

星空 追问

2023-08-21 15:58

但是老师 我2021年已经支付给员工报销款了  这一部分我23年怎么处理呢

小锁老师 解答

2023-08-21 16:05

那没事,可以正常红冲的了

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相关问题讨论
您好,等于说,现在是纳税调增了是吧
2023-08-21 15:46:17
可以的,这个是可以税前扣除
2019-08-27 09:27:04
收到普通发票价税合计做账,开普通发票正常确认收入
2022-05-05 10:03:34
你好,实际业务的嘛,如果是的话,账上不用调整汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-08-31 10:57:26
学员你好, 根据你的描述应该是一般纳税人。 普通发票无法进行进项税额认证并抵扣,所以只要调整账务即可。 本月可做进项税额转出: 借:原材料 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2019-01-13 16:26:15
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