送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-13 11:29

你好,按实际划款金额做分录 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目   5050.77

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-13 11:35

你好,老师   借  管理费用-福利费0.07  贷  应付职工薪酬-福利费  0.07 
借  管理费用-取暖费 5050.7    应付职工薪酬-福利费0.07  贷 银行存款   5050.77 
是这样吗?

邹老师 解答

2018-01-13 11:36

你好,是的,相当于还需要补计提0.07的福利费

上传图片  
相关问题讨论
你好,按实际划款金额做分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 5050.77
2018-01-13 11:29:21
同学你好 借限定性支出 贷银行存款
2021-01-29 15:14:25
你好,公司购进Pos,借;库存商品,贷;银行存款 收的押金,借;银行存款,贷;其他应付款
2020-07-02 14:34:53
你好 借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分 红冲计提:借管理费用-单位部分社保 红字 贷应付职工薪酬-单位部分社保 红字
2020-04-11 14:01:52
借银存贷短期借款 还利息借财务费用贷银存
2019-06-11 17:29:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...