3月开发票的工程,当月按发票金额全部计了收入,只结转了一部分成本,其他没有完工的人工后几个月计提的,还有发票后面收到的,12月再结转还可以吗?3月没有做暂估成本可以吗?
风剪初蕊&
于2018-01-13 13:18 发布 679次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
正常情况下应该在3月份暂估入账,如果没有暂估入账,12月也可以入账的。
2018-01-13 13:48:59
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
学员,你们的情况比较特殊。一般来说,如果工程未完工,成本应当按照完工进度进行分摊。但是,如果你们的开票金额已经超过了实际成本,那么你们应当谨慎处理,避免出现财务风险。你们可以考虑将超出的部分暂时挂账,等工程完工后再进行结转。
2023-07-21 13:40:30
你好,可以的,这个根据你实际情况处理就行的
2022-07-13 14:46:41
您好!是的。你的理解是对的。可以这样。
2017-03-20 14:41:20
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