甲公司用银行汇票1874000元购入D材料一批,增值税专用发票上记载的货款为1600000元,增值税额272000元,对方代垫包装费2000元,材料已经验收入库。会计分录怎么做?
负责的板凳
于2015-11-12 16:05 发布 1999次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好!借:原材料—D 1602000 应交税费—增值税(进项) 272000 贷:应付票据 1874000
2015-11-12 16:08:51

借,原材料160万
应交税费27.2万
其他应收款0.2
贷,应付票据187.4
2019-11-25 23:32:03

您好
7月5日,购入包装物一批,取得的增值税专用发票列示价格为40,000元,增值税税额5,200元,价税款通过汇兑方式支付,所购包装物已验收入库。
借:周转材料 40000
借:应交税费-应交增值税-进项税额5200
贷:银行存款45200
)7月10日,出借全新包装物200个,每个实际成本10元,该包装物采用一次摊销法摊销。根据业务编制会计分录。(12分))
借:销售费用2000
贷:周转材料200*10=2000
7月10日,收取上述出借包装物押金2,260元,已收存银行。根据业务编制会计分录。(12分))
借:银行存款 2260
贷:其他应付款 2260
7月18日,生产车间在生产过程中领用包装物一批,实际成本8,000元。根据业务编制会计分录。(12分))
借:制造费用 8000
贷:周转材料 8000
7月21日,销售部门为销售产品领用包装物一批,该批包装物随同商品出售并单独计价,开具的增值税专用发票列示价款5,000元,增值税税额650元,价税款已收存银行
借:银行存款5650
贷:其他业务收入5000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 650
2022-04-26 19:51:00

你好。
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
预付账款
2019-03-08 21:19:21

借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
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