- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-13 16:04
你好,在预付账款中补记0.6就行
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你好,在预付账款中补记0.6就行
2018-01-13 16:04:41
你好 挂来 以后收付款 不付了就转到营业外收支科目
2019-09-24 10:54:32
借;预付账款 400 贷;银行存款 400
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 360
2018-02-26 10:28:03
你好,按实际付款金额 借;应付账款 贷;银行存款
2017-04-10 13:46:46
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
2018-07-13 13:43:04
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萌哒哒的小萝卜 追问
2018-01-13 17:56
陈静老师 解答
2018-01-13 19:25