小规模物业公司.2017年8月预收2017年10月至2018年3月31日物业费9000元.当月账务处理:借:库存现金9000,贷:预收账款:90002017 年11月开增值税普票,当月账务处理:借:预收账款:9000,贷:主营业务收入-物业费:8737.86,应交税金应交增值税收262.14请问一下,我这样做对吗?还有修缮基金要提吗?
娄亚娣
于2018-01-14 00:16 发布 895次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-01-14 10:04
1、您编制的分录错误,收入需要分期确认,不是开具发票时确认,正确分录如下:
借:预收账款 262.14
贷:应交税费-应交增值税 262.14
2、不用计提修缮基金。
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你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,账务处理都是一样的
2019-06-21 10:35:39
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你好
是的,是这样的。
2020-06-20 17:58:04
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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