送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-01-14 10:04

1、您编制的分录错误,收入需要分期确认,不是开具发票时确认,正确分录如下: 
借:预收账款   262.14 
贷:应交税费-应交增值税   262.14 
2、不用计提修缮基金。

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相关问题讨论
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,账务处理都是一样的
2019-06-21 10:35:39
你好 是的,是这样的。
2020-06-20 17:58:04
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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