送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-14 10:36

借;银行存款  贷;其他应付款  6000 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费  5300 
借;应付职工薪酬-福利费    5300  其他应付款  6000  贷;银行存款等科目  11300

绅士汉 追问

2018-01-14 10:41

收到客户自费款作其他业务收入?付款给旅行社直接借管理费用贷银行存款?

绅士汉 追问

2018-01-14 10:42

我们是组织客户旅游,不是员工。

邹老师 解答

2018-01-14 10:43

你好,自费的需要通过其他应付了核算,相当于代收代付 
而不是计入其他业务收入,支付计入费用 
公司承担部分才是计入费用核算的

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借;银行存款 贷;其他应付款 6000 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 5300 借;应付职工薪酬-福利费 5300 其他应付款 6000 贷;银行存款等科目 11300
2018-01-14 10:36:22
你好,212可以确认为收入,住宿交通费放到主营业务成本 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-30 20:27:34
借;主营业务收入 贷;银行存款等科目
2016-07-06 10:59:58
你好,是差额开票吗
2019-05-29 13:50:34
你好!是什么行业?
2019-05-23 14:55:47
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