送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-15 08:45

你好,是不是做了缴纳,没有做计提分录

 追问

2018-01-15 08:46

都做了   不知道什么原因

邹老师 解答

2018-01-15 08:46

你好,那是不是之前就有这个余额呢

 追问

2018-01-15 08:48

不会的 我们公司是从2017年4月份 开始缴纳社保的,之前没有数据

邹老师 解答

2018-01-15 08:49

你好,能提供应交税费——应交增值税——单位工伤保险明细账过来看一下 
包括你从2017年4月份到现在的

 追问

2018-01-15 08:51

可以的 发你邮箱吗  麻烦老师给我邮箱号,谢谢

邹老师 解答

2018-01-15 08:52

你好,就在这里插入明细账图片就可以了

 追问

2018-01-15 10:00

你好老师,麻烦你帮我看下

 追问

2018-01-15 10:02

老师 这是12月的余额表

 追问

2018-01-15 10:45

@邹老师:老师我已经解决了谢谢

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相关问题讨论
你好,填写正常的分录,然后在金额定位后输入减号
2017-01-20 16:12:05
你好,是不是做了缴纳,没有做计提分录
2018-01-15 08:45:41
是的,还需要再开一个负数发票
2022-12-05 10:25:56
同学你好 对的 直接开就可以了
2022-10-19 13:04:31
预收 负数 就是应收的意思 填写在应收里就好 如果 只设置了预收 科目就用负数 表示
2019-05-13 15:45:07
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