出纳去收费处结账的时候,他们收费的明细里面有一个是现金金额有一个是医保的金额,医保的金额我们是月底要去医保结账的,那么出纳登记日志账的时候怎么等,直接按收到的现金来等还是按门诊的收入总额来登记,,现金收入就入正数 ,然后医保的收入 没有结账的情况我就在收入哪里入一个负数这样可以的吗
侯时小
于2018-01-15 09:50 发布 666次浏览
- 送心意
职称:
相关问题讨论
学员你好,建议按实际收到的现金登记,等去医保结账的时候在确认现金的收入,可以根据收入将医保的那部分计入往来款,等收到以后在冲回。
2018-01-16 09:23:49
你好!你们没有现金日记账吗?
2016-08-02 22:00:00
出纳登银行存日记账和现金日记账,会计明细账和总账
2016-06-23 22:11:36
你好,登记明细账和总账是每个公司都要做的,这个是会计负责的 ,而不是出纳的活
2020-06-20 14:04:59
你好,是的
2016-12-19 16:22:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息